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四川省未成年人保护中心2023年单位预算

发布时间: 2023年03月08日   【字体:     】  

四川省未成年人保护中心

2023年单位预算


目录

第一部分 四川省未成年人保护中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 四川省未成年人保护中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省未成年人保护中心2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 四川省未成年人保护中心

概况


一、职能简介

四川省未成年人保护中心主要职责是承担全省未成年人保护政策研究相关工作,组织开展学术交流合作;承担全省未成年人保护标准化、规范化、信息化建设相关工作;承担未成年人保护政策宣传、教育培训及儿童类专业人才培养事务性工作;动员社会力量开展未成年人保护公益慈善项目。

二、2023年重点工作

四川省未成年人保护中心2023年将认真贯彻落实民政厅党组关于未成年人保护各项决策部署,围绕“421”工作路径,切实保障未成年人合法权益,促进未成年人健康成长。一是充分发挥“党建引领”作用,强化党建制度建设,不断提高党建工作制度化、规范化、科学化水平。二是不断夯实中心“一项建设”,加快配齐配强工作队伍,建立健全内部管理制度,加强外部协同机制建设,建立四川省未成年人保护工作各类目录。三是用活用好“两个力量”,统筹用好四川省未成年人保护基金,持续推动“明眸皓齿·正心立身”健康工程试点扩面提质;加快成立四川省未成年人保护与发展联合会,实施未成年人保护公益慈善项目。四是重点培养未成年人保护三类人才。五是创新开展“四个宣传”,做好未保相关宣传。

第二部分 四川省未成年人保护中心

2023年单位预算表

单位收支总表(公开表1)

单位收支总表

单位:310914—四川省未成年人保护中心

金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

107.22

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入

90.00

二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、事业收入


四、公共安全支出


五、事业单位经营收入


五、教育支出

2.52

六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

99.63



九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

2.23



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

2.84



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、其他支出

90.00



二十五、债务还本支出




二十六、债务付息支出




二十七、债务发行费用支出




二十八、抗疫特别国债安排的支出


本 年 收 入 合 计

197.22

本 年 支 出 合 计

197.22

八、上年结转




收 入 总 计

197.22

支 出 总 计

197.22

单位收入总表(公开表1-1)

单位收入总表

单位:310914—四川省未成年人保护中心




金额单位:万元

项 目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称(科目)


合 计

197.22


107.22

90.00








310914

四川省未成年人保护中心

197.22


107.22

90.00








单位支出总表(公开表1-2)

单位支出总表

单位:310914—四川省未成年人保护中心


金额单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)





合 计

197.22

39.22

158.00

205

08

03

310914

培训支出

2.52


2.52

208

02

99

310914

其他民政管理事务支出

93.95

28.47

65.48

208

05

05

310914

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.78

3.78


208

05

06

310914

机关事业单位职业年金缴费支出

1.90

1.90


210

11

02

310914

事业单位医疗

2.23

2.23


221

02

01

310914

住房公积金

2.84

2.84


229

60

02

310914

用于社会福利的彩票公益金支出

90.00


90.00

财政拨款收支预算总表(公开表2)

财政拨款收支预算总表

单位:310914—四川省未成年人保护中心



金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

197.22

一、本年支出

197.22

107.22

90.00


一般公共预算拨款收入

107.22

一般公共服务支出





政府性基金预算拨款收入

90.00

外交支出





国有资本经营预算拨款收入


国防支出





一、上年结转


公共安全支出





一般公共预算拨款收入


教育支出

2.52

2.52



政府性基金预算拨款收入


科学技术支出





国有资本经营预算拨款收入


文化旅游体育与传媒支出







社会保障和就业支出

99.63

99.63





社会保险基金支出







卫生健康支出

2.23

2.23





节能环保支出







城乡社区支出







农林水支出







交通运输支出







资源勘探工业信息等支出







商业服务业等支出







金融支出







援助其他地区支出







自然资源海洋气象等支出







住房保障支出

2.84

2.84





粮油物资储备支出







国有资本经营预算支出







灾害防治及应急管理支出







其他支出

90.00


90.00




债务付息支出







债务发行费用支出







抗疫特别国债安排的支出







国库拨款专用





五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位:310914—四川省未成年人保护中心




























金额单位:万元

项 目

总计

省级当年财政拨款安排

中央提前通知专项转移支付等

上年结转安排


科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

上年应返还额度结转

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出


小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出


小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出





合 计

197.22

197.22

107.22

39.22

68.00

90.00


90.00



























301


301


工资福利支出

34.87

34.87

34.87

34.87































30101

301

01

310914

基本工资

12.03

12.03

12.03

12.03































30102

301

02

310914

津贴补贴

0.32

0.32

0.32

0.32































3010201

301

02

310914

国家出台津贴补贴

0.32

0.32

0.32

0.32































30107

301

07

310914

绩效工资

11.55

11.55

11.55

11.55































30108

301

08

310914

机关事业单位基本养老保险缴费

3.78

3.78

3.78

3.78































30109

301

09

310914

职业年金缴费

1.90

1.90

1.90

1.90































30110

301

10

310914

职工基本医疗保险缴费

2.23

2.23

2.23

2.23































30112

301

12

310914

其他社会保障缴费

0.22

0.22

0.22

0.22































3011201

301

12

310914

失业保险

0.16

0.16

0.16

0.16































3011202

301

12

310914

工伤保险

0.06

0.06

0.06

0.06































30113

301

13

310914

住房公积金

2.84

2.84

2.84

2.84































302


302


商品和服务支出

125.35

125.35

35.35

4.35

31.00

90.00


90.00



























30201

302

01

310914

办公费

1.00

1.00

1.00

1.00































30202

302

02

310914

印刷费

8.18

8.18

8.18

0.50

7.68






























30207

302

07

310914

邮电费

1.20

1.20

1.20

1.20































30213

302

13

310914

维修(护)费

2.70

2.70

2.70


2.70






























30216

302

16

310914

培训费

14.72

14.72

2.52


2.52

12.20


12.20



























30226

302

26

310914

劳务费

2.40

2.40

2.40


2.40






























30227

302

27

310914

委托业务费

85.80

85.80

8.00


8.00

77.80


77.80



























30228

302

28

310914

工会经费

0.49

0.49

0.49

0.49































30229

302

29

310914

福利费

0.38

0.38

0.38

0.38































30299

302

99

310914

其他商品和服务支出

8.48

8.48

8.48

0.78

7.70






























3029909

302

99

310914

其他商品和服务支出

8.48

8.48

8.48

0.78

7.70






























310


310


资本性支出

37.00

37.00

37.00


37.00






























31002

310

02

310914

办公设备购置

19.00

19.00

19.00


19.00






























31013

310

13

310914

公务用车购置

18.00

18.00

18.00


18.00































六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

一般公共预算支出预算表

单位:310914—四川省未成年人保护中心



金额单位:万元

项 目

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)





合 计

107.22

107.22







107.22

107.22






四川省民政厅部门

107.22

107.22


208

02

99

310

其他民政管理事务支出

93.95

93.95


208

05

05

310

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.78

3.78


205

08

03

310

培训支出

2.52

2.52


210

11

02

310

事业单位医疗

2.23

2.23


221

02

01

310

住房公积金

2.84

2.84


208

05

06

310

机关事业单位职业年金缴费支出

1.90

1.90


一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

一般公共预算基本支出预算表

单位:310914—四川省未成年人保护中心



金额单位:万元

项 目

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费




合 计

39.22

34.87

4.35





39.22

34.87

4.35



310914

四川省未成年人保护中心

39.22

34.87

4.35



302

商品和服务支出

4.35


4.35

302

29

30229

福利费

0.38


0.38

302

28

30228

工会经费

0.49


0.49

302

07

30207

邮电费

1.20


1.20

302

02

30202

印刷费

0.50


0.50

302

99

30299

其他商品和服务支出

0.78


0.78

302

99

3029909

其他商品和服务支出

0.78


0.78

302

01

30201

办公费

1.00


1.00



301

工资福利支出

34.87

34.87


301

12

30112

其他社会保障缴费

0.22

0.22


301

12

3011202

工伤保险

0.06

0.06


301

12

3011201

失业保险

0.16

0.16


301

07

30107

绩效工资

11.55

11.55


301

08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.78

3.78


301

10

30110

职工基本医疗保险缴费

2.23

2.23


301

13

30113

住房公积金

2.84

2.84


301

09

30109

职业年金缴费

1.90

1.90


301

02

30102

津贴补贴

0.32

0.32


301

02

3010201

国家出台津贴补贴

0.32

0.32


301

01

30101

基本工资

12.03

12.03


一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

一般公共预算项目支出预算表

单位:310914—四川省未成年人保护中心

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额





合 计

68.00






68.00





四川省未成年人保护中心

68.00





其他民政管理事务支出

65.48

208

02

99

310914

设备购置经费(310914)

37.00

208

02

99

310914

单位运转(其他)310914

28.48





培训支出

2.52

205

08

03

310914

单位运转(其他)310914

2.52

一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:310914—四川省未成年人保护中心






金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


合 计

18.00


18.00

18.00





18.00


18.00

18.00



310914

四川省未成年人保护中心

18.00


18.00

18.00



政府性基金预算支出预算表(公开表4)

政府性基金支出预算表

单位:310914—四川省未成年人保护中心


金额单位:万元

项 目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出





合 计

90.00


90.00






90.00


90.00





四川省未成年人保护中心

90.00


90.00

229

60

02

310914

用于社会福利的彩票公益金支出

90.00


90.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位:310914—四川省未成年人保护中心




金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


合 计















310914

四川省未成年人保护中心







(注:2023年四川省未成年人保护中心未安排政府性基金预算“三公”经费支出)

国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

国有资本经营预算支出预算表

单位:310914—四川省未成年人保护中心



金额单位:万元



科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出





合 计












(注:2023年四川省未成年人保护中心未安排国有资本经营预算支出)

单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

单位预算项目支出绩效目标表(2023年度)

单位:310914—四川省未成年人保护中心




金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

310-四川省民政厅部门


162.35










310914-四川省未成年人保护中心

未成年人保护专业人才培养

90.00

通过实施未成年人保护人才培养工程,搭建网络学习平台、基层硕士站点,以“线上+线下”方式,实现覆盖全省、市(州)、县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)五级未成年人保护机构和组织人员的培训和专业能力提升。

产出指标

质量指标

项目验收合格率


%



产出指标

数量指标

”强基固本”工程网络培训人数

5000

7


产出指标

时效指标

项目完成时间

1

6


产出指标

数量指标

“开源蓄水”工程硕士站

3

6


产出指标

数量指标

“扩面提质”工程培训人数

50

7


产出指标

数量指标

“开源蓄水”工程调研报告

1

7


产出指标

数量指标

“开源蓄水”工程硕士人数

20

7


效益指标

可持续影响指标

基层未成年人保护工作力量

定性

较好

8


满意度指标

满意度指标

网络培训学员满意度

90

%

4


产出指标

数量指标

“强基固本”工程网络培训课程数量

40

个(套)

7


产出指标

数量指标

“开源蓄水”工程培训人数

100

7


满意度指标

满意度指标

硕士站实习实训硕士研究生或导师满意度

90

%

3


效益指标

社会效益指标

未成年人保护工作专业水平

定性

明显提升

6


满意度指标

满意度指标

未成年人保护社工人才培训满意度

90

%

3


效益指标

社会效益指标

关爱未成年人社会氛围

定性

明显增强

6


设备购置经费(310914)

37.00

用于机构运转,保障正常运行

产出指标

数量指标

购置设备数量

90

台(套)

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

设备利用率

100

%

5

正向指标

产出指标

质量指标

设备质量合格率

100

%

15

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

90

%

5

正向指标

产出指标

质量指标

安装工程验收合格率

100

%

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

设备使用年限

10

10

正向指标

产出指标

质量指标

设备故障率

5

%

10

反向指标

产出指标

数量指标

政府采购率

80

%

15

正向指标

单位运转(其他)310914

31.00

形成点面结合、上下联动,整体推进四川省未成年人保护工作的宣传态势,保障中心正常运转。

产出指标

数量指标

未成年人保护主题调研报告

2

8


效益指标

可持续影响指标

基层未成年人保护工作水平

定性

较强

6


满意度指标

满意度指标

主题宣教活动参与者满意度

90

%

5


满意度指标

服务对象满意度指标

咨询服务对象满意度

90

%

5


产出指标

数量指标

主题宣教活动参与人数

200

人次

6


产出指标

数量指标

“未”你而来主题宣教活动

4

场次

8


产出指标

数量指标

未成年人心理健康咨询

50

人次

6


产出指标

数量指标

未成年人保护主题宣传视频

4

个(套)

8


效益指标

社会效益指标

未成年人保护法律意识

定性

较强

7


产出指标

时效指标

各项任务完成时间

1

6


产出指标

数量指标

《四川省未成年人保护工作案例》

4500

6


效益指标

社会效益指标

关爱未成年人社会氛围

定性

较好

7


产出指标

质量指标

设备故障率

10

%

6


产出指标

数量指标

未成年人保护法律咨询服务

50

人次

6


第三部分 四川省未成年人保护中心

2023年单位预算情况说

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,未保中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。未保中心2023年收支预算总数197.22万元,比2022年收支预算总数增加197.22万元,主要原因是未保中心是2023年新增预算单位。

(一)收入预算情况

未保中心2023年收入预算197.22万元,其中:一般公共预算拨款收入107.22万元,占54.36%;政府性基金预算拨款收入90万元,占45.64%。

(二)支出预算情况

未保中心2023年支出预算197.22万元,其中:基本支出39.22万元,占19.88%;项目支出158万元,占80.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

未保中心2023年财政拨款收支预算总数197.22万元,比2022年收支预算总数增加197.22万元,主要原因是未保中心为新设单位。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入107.22万元、本年政府性基金预算拨款收入90万元;支出包括:教育支出2.52万元、社会保障和就业支出99.63万元、卫生健康支出2.23万元、住房保障支出2.84万元、其他支出90万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

未保中心2023年一般公共预算当年拨款107.22万元,比2022年预算数增加107.22万元,主要原因是未保中心是2023年新增预算单位。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2.52万元,占2.35%;社会保障和就业支出99.63万元,占92.92%;卫生健康支出2.23万元,占2.08%;住房保障支出2.84万元,占2.65%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2023年预算数为2.52万元,主要用于:未保中心工作人员参加业务培训等。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)2023年预算数为93.95万元,主要用于:单位运转支出,保障未保相关工作顺利开展。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为3.78万元,主要用于:单位缴纳基本养老保险费支出,保障单位职工基本养老待遇。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为1.90万元,主要用于:单位缴纳职业年金缴费支出,保障单位职工职业年金及时缴纳。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为2.23万元,主要用于:单位缴纳的基本医疗保险支出,保障单位职工基本医疗保险待遇。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为2.84万元,主要用于:单位在职人员单位缴纳的住房公积金支出,保障单位职工住房公积金待遇。

四、一般公共预算基本支出情况说明

未保中心2023年一般公共预算基本支出39.22万元,其中:

人员经费34.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费。

公用经费4.35万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

未保中心2023年“三公”经费财政拨款预算数18万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费18万元,因公出国(境)经费0万元。

公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长100%。主要原因是未保中心是新增预算单位,购买公务用车用于保障各项业务开展。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆,其他车辆0辆。

2023年安排公务用车购置费18万元,拟购置公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。2023年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障日常公务活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

未保中心2023年政府性基金预算支出90万元,其中:基本支出0万元,项目支出90万元,比2022年预算数增加90万元,主要原因是用于未成年人保护专业人才培养项目经费。

七、国有资本经营预算情况说明

未保中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

未保中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2023年,未保中心安排政府采购预算29.81万元,其中,政府采购货物预算 29.81 万元;政府采购工程预算  0万元;政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,未保中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年单位预算安排车辆购置经费18万元。其中,财政拨款预算安排18万元,非财政拨款安排0万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2023年未保中心开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算197.22万元。其中:人员类项目1个,涉及预算34.87万元;运转类项目3个,涉及预算72.35万元;特定目标类项目1个,涉及预算90万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:反映财政当年拨付的资金。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映民政部门安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):反映其他用于民政管理事务的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:反映在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.政府性基金:反映各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

13.“三公经费”:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。