四川省低收入家庭认定指导中心2025年单位预算
目录
第一部分 四川省低收入家庭认定指导中心概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省低收入家庭认定指导中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省低收入家庭认定指导中心2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省低收入家庭认定指导中心概况
一、基本职能及主要工作
(一)四川省低收入家庭认定指导中心职能简介。
四川省低收入家庭认定指导中心主要职责是负责城乡低保、保障性住房等政府救助家庭收入和财产情况信息核对;全省低收入家庭经济状况信息的数据库建立和维护、查询与核对,宣传交流和培训等工作。同时承担民政厅安排的信息化工作。完成厅党组和厅网络安全和信息化领导小组交办的其他工作。
四川省低收入家庭认定指导中心2025年重点工作。
2025年,四川省低收入家庭认定指导中心将围绕“数字赋能、数据治理、精准救助、队伍建设”四大主线,系统推进低收入家庭认定和民生保障工作。一是数字赋能,深化民政信息化建设。聚焦数字政府建设要求,优化“智慧民政”顶层设计,通过全面摸底调研、需求征集及可行性研究,完善项目申报材料并推动立项备案。落实省政府数字政府规划,强化网络安全合规管理,参与“数字四川创新大赛”等赛事,提升队伍数字素养与技能。二是数据治理,夯实标准化基础。推进数据资产标准化建设,编制《信息系统清单》《政务数据资源清单》,建立动态更新的“一本账”机制。强化政务数据共享效能,保障共享平台高效运转,优化需求响应流程,推动数据规范归集。三是规范核对,夯实救助基础。修订《四川省居民家庭经济状况核对办法》,拓展省级数据共享范围,指导市州健全核对体系。深化核对结果应用,延伸服务范围,探索多源收入及资产价值评估方法。健全核对网络,构建线上闭环流程;深化川渝协作核查,开展跨区域经济状况互查和批量查询。四是锻造队伍,强化基础保障能力。加强内部管理制度化建设,创新激励机制提升专业化水平。开展业务培训,强化大数据思维、网络安全及标准化意识。守牢安全底线,落实节假日值班、安全检查及应急演练,筑牢安全防线。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省民政厅的二级预算单位,本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省低收入家庭认定指导中心2025年单位预算表
单位收支总表(公开表1)
单位收支总表 单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心 金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
398.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
3.20 |
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
342.38 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
十、卫生健康支出 |
16.37 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
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十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
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十四、交通运输支出 |
|
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
二十、住房保障支出 |
36.65 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
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|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
398.60 |
本 年 支 出 合 计 |
398.60 |
七、上年结转 |
|
|
|
收 入 总 计 |
398.60 |
支 出 总 计 |
398.60 |
二、单位收入总表(公开表1-1)
单位收入总表 单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心 金额单位:万元 |
||||||||||||
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
财政专户管理资金收入 |
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||||||||
合 计 |
398.60 |
398.60 |
||||||||||
398.60 |
398.60 |
|||||||||||
310912 |
四川省低收入家庭认定指导中心 |
398.60 |
398.60 |
三、单位支出总表(公开表1-2)
单位支出总表 单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心 金额单位:万元 |
|||||||
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
398.60 |
349.88 |
48.72 |
|
|
|
|
|
398.60 |
349.88 |
48.72 |
|
|
|
|
四川省低收入家庭认定指导中心 |
398.60 |
349.88 |
48.72 |
205 |
08 |
03 |
310912 |
培训支出 |
3.20 |
3.20 |
|
208 |
02 |
99 |
310912 |
其他民政管理事务支出 |
298.58 |
249.86 |
48.72 |
208 |
05 |
02 |
310912 |
事业单位离退休 |
1.80 |
1.80 |
|
208 |
05 |
05 |
310912 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.00 |
28.00 |
|
208 |
05 |
06 |
310912 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.00 |
14.00 |
|
210 |
11 |
02 |
310912 |
事业单位医疗 |
16.37 |
16.37 |
|
221 |
02 |
01 |
310912 |
住房公积金 |
21.95 |
21.95 |
|
221 |
02 |
03 |
310912 |
购房补贴 |
14.70 |
14.70 |
|
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
财政拨款收支预算总表 单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心 金额单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
398.60 |
一、本年支出 |
398.60 |
398.60 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
398.60 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
342.38 |
342.38 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
16.37 |
16.37 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
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|
|
交通运输支出 |
|
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|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
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|
|
商业服务业等支出 |
|
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|
金融支出 |
|
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|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
36.65 |
36.65 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
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|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
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|
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2-1)
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心 金额单位:万元 |
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项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
合 计 |
398.60 |
398.60 |
398.60 |
349.88 |
48.72 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
398.60 |
398.60 |
398.60 |
349.88 |
48.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四川省低收入家庭认定指导中心 |
398.60 |
398.60 |
398.60 |
349.88 |
48.72 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
工资福利支出 |
288.15 |
288.15 |
288.15 |
288.15 |
|
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310912 |
基本工资 |
75.56 |
75.56 |
75.56 |
75.56 |
|
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|
|
310912 |
津贴补贴 |
18.65 |
18.65 |
18.65 |
18.65 |
|
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|
301 |
02 |
310912 |
国家出台津贴补贴 |
1.45 |
1.45 |
1.45 |
1.45 |
|
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|
301 |
02 |
310912 |
其他津贴补贴 |
17.20 |
17.20 |
17.20 |
17.20 |
|
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310912 |
绩效工资 |
105.00 |
105.00 |
105.00 |
105.00 |
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|
310912 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
|
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310912 |
职业年金缴费 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
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|
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310912 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.37 |
16.37 |
16.37 |
16.37 |
|
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|
|
310912 |
其他社会保障缴费 |
8.02 |
8.02 |
8.02 |
8.02 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
301 |
12 |
310912 |
失业保险 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
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|
301 |
12 |
310912 |
工伤保险 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
|
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|
|
301 |
12 |
310912 |
其他社会保险费 |
6.63 |
6.63 |
6.63 |
6.63 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
310912 |
住房公积金 |
21.95 |
21.95 |
21.95 |
21.95 |
|
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|
310912 |
其他工资福利支出 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
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301 |
99 |
310912 |
其他工资福利支出 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
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|
商品和服务支出 |
108.62 |
108.62 |
108.62 |
59.90 |
48.72 |
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
310912 |
办公费 |
5.02 |
5.02 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|
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|
310912 |
水费 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
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|
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|
310912 |
电费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
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|
310912 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
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310912 |
物业管理费 |
9.20 |
9.20 |
9.20 |
9.20 |
|
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|
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310912 |
差旅费 |
10.80 |
10.80 |
10.80 |
10.80 |
|
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|
310912 |
维修(护)费 |
12.72 |
12.72 |
12.72 |
|
12.72 |
|
|
|
|
|
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310912 |
培训费 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
310912 |
公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
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|
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310912 |
劳务费 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
|
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310912 |
委托业务费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
|
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|
310912 |
工会经费 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
310912 |
福利费 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
310912 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
310912 |
其他商品和服务支出 |
13.22 |
13.22 |
13.22 |
13.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
310912 |
离退休公用经费 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
310912 |
机动经费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
310912 |
其他商品和服务支出 |
10.80 |
10.80 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
1.83 |
1.83 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310912 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
09 |
310912 |
独生子女父母奖励 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310912 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
一般公共预算支出预算表 单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心 金额单位:万元 |
|||||||
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
398.60 |
398.60 |
|
|
|
|
|
|
398.60 |
398.60 |
|
|
|
|
|
四川省民政厅部门 |
398.60 |
398.60 |
|
205 |
08 |
03 |
310 |
培训支出 |
3.20 |
3.20 |
|
208 |
02 |
99 |
310 |
其他民政管理事务支出 |
298.58 |
298.58 |
|
208 |
05 |
02 |
310 |
事业单位离退休 |
1.80 |
1.80 |
|
208 |
05 |
05 |
310 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.00 |
28.00 |
|
208 |
05 |
06 |
310 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.00 |
14.00 |
|
210 |
11 |
02 |
310 |
事业单位医疗 |
16.37 |
16.37 |
|
221 |
02 |
01 |
310 |
住房公积金 |
21.95 |
21.95 |
|
221 |
02 |
03 |
310 |
购房补贴 |
14.70 |
14.70 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
一般公共预算基本支出预算表 单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心 金额单位:万元 |
||||||
项 目 |
基本支出 |
|||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
合 计 |
349.88 |
289.98 |
59.90 |
|
|
|
|
349.88 |
289.98 |
59.90 |
|
|
310912 |
四川省低收入家庭认定指导中心 |
349.88 |
289.98 |
59.90 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
288.15 |
288.15 |
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
75.56 |
75.56 |
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
18.65 |
18.65 |
|
301 |
02 |
3010201 |
国家出台津贴补贴 |
1.45 |
1.45 |
|
301 |
02 |
3010203 |
其他津贴补贴 |
17.20 |
17.20 |
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
105.00 |
105.00 |
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.00 |
28.00 |
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
14.00 |
14.00 |
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.37 |
16.37 |
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.02 |
8.02 |
|
301 |
12 |
3011201 |
失业保险 |
1.04 |
1.04 |
|
301 |
12 |
3011202 |
工伤保险 |
0.35 |
0.35 |
|
301 |
12 |
3011209 |
其他社会保险费 |
6.63 |
6.63 |
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
21.95 |
21.95 |
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
301 |
99 |
3019999 |
其他工资福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
59.90 |
|
59.90 |
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
5.02 |
|
5.02 |
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.80 |
|
0.80 |
302 |
06 |
30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
9.20 |
|
9.20 |
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
10.80 |
|
10.80 |
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
3.20 |
|
3.20 |
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
3.46 |
|
3.46 |
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
5.20 |
|
5.20 |
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.22 |
|
13.22 |
302 |
99 |
3029901 |
离退休公用经费 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
99 |
3029903 |
机动经费 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
99 |
3029909 |
其他商品和服务支出 |
10.80 |
|
10.80 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.83 |
1.83 |
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
|
303 |
09 |
3030901 |
独生子女父母奖励 |
0.03 |
0.03 |
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.80 |
1.80 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
一般公共预算项目支出预算表 单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心 金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
金额 |
||
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
合 计 |
48.72 |
|
|
|
|
|
48.72 |
|
|
|
|
四川省低收入家庭认定指导中心 |
48.72 |
|
|
|
|
其他民政管理事务支出 |
48.72 |
208 |
02 |
99 |
310912 |
单位运转项目(其他)310912 |
36.00 |
208 |
02 |
99 |
310912 |
政务信息化项目运行维护费(310912) |
12.72 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心 金额单位:万元 |
|||||||
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合 计 |
3.00 |
|
2.50 |
|
2.50 |
0.50 |
|
|
3.00 |
|
2.50 |
|
2.50 |
0.50 |
310912 |
四川省低收入家庭认定指导中心 |
3.00 |
|
2.50 |
|
2.50 |
0.50 |
十、政府性基金支出预算表(公开表4)
政府性基金预算支出预算表 单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心 金额单位:万元 |
|||||||
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
备注:2025年四川省低收入家庭认定指导中心单位预算未安排政府性基金预算支出。
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开
表4-1)
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心 金额单位:万元 |
|||||||
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
备注:2025年四川省低收入家庭认定指导中心单位预算未安排政府性基金预算“三公”经费支出。
国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
国有资本经营预算支出预算表 单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心 金额单位:万元 |
|||||||
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
备注:2025年四川省低收入家庭认定指导中心单位预算未安排国有资本经营预算支出。
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
单位预算项目支出绩效目标表(2025年度) 单位:310912-四川省低收入家庭认定指导中心 金额单位:万元 |
||||||||||||
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
310-四川省民政厅部门 |
|
48.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310912-四川省低收入家庭认定指导中心 |
单位运转项目(其他)310912 |
36.00 |
为使本年度日常办公及各项业务工作的顺利开展,通过临时聘用工作人员,聘请专业技术团队、律师等协助完成核对、合同订立法律审查等具体工作,力争按期保质完成各项工作,管控成本,减少结余资金;规范办事程序,有效规避法律风险,节约财政资金。 |
产出指标 |
时效指标 |
项目执行率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
代理记账服务期限 |
= |
12 |
月 |
15 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
法律咨询服务期限 |
= |
12 |
月 |
15 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
临时聘用职工人数 |
= |
2 |
人 |
20 |
正向指标 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
规范办事程序,有效规避法律风险 |
定性 |
效果优 |
|
30 |
正向指标 |
|||||
政务信息化项目运行维护费(310912) |
12.72 |
中心办公网络光纤租赁使用费。 |
产出指标 |
数量指标 |
租赁光纤专线个数 |
= |
1 |
个 |
55 |
正向指标 |
||
效益指标 |
经济效益指标 |
网络安全事故发生概率 |
定性 |
低 |
|
10 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
网络运行畅通稳定性 |
定性 |
效果优 |
|
5 |
正向指标 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
规范办事程序,有效规避法律风险 |
定性 |
效果优 |
|
10 |
正向指标 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
信息系统使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
第三部分 四川省低收入家庭认定指导中心2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,四川省低收入家庭认定指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省低收入家庭认定指导中心2025年收支预算总数398.60万元,比2024年收支预算总数减少45.64万元,主要原因是单位运转项目(其他)收支预算减少。
(一)收入预算情况
四川省低收入家庭认定指导中心2025年收入预算398.60万元,其中:一般公共预算拨款收入398.60万元,占100%。
(二)支出预算情况
四川省低收入家庭认定指导中心2025年支出预算398.60万元,其中:基本支出349.88万元,占87.78%;项目支出48.72万元,占12.22%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省低收入家庭认定指导中心2025年财政拨款收支预算总数398.60万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少45.64万元,主要原因是单位运转项目(其他)收支预算减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入398.60万元;支出包括:教育支出3.2万元、社会保障和就业支出342.38万元、卫生健康支出16.37万元、住房保障支出36.65万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省低收入家庭认定指导中心2025年一般公共预算当年拨款398.60万元,比2024年预算数减少45.64万元,主要原因是单位运转项目(其他)收支预算减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3.2万元,占0.8%;社会保障和就业支出342.38万元,占85.9%;卫生健康支出16.37万元,占4.11%;住房保障支出36.65万元,占9.19%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2025年预算数为3.20万元,主要用于:单位举办的业务培训和单位人员参加的外部举办的培训。
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2025年预算数为298.58万元,主要用于:单位运转支出,保障单位各项工作顺利开展。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)2025年预算数为1.8万元,主要用于:单位退休人员生活补助支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为28万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费支出,保障基本养老保险及时缴纳。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为14万元,主要用于:单位缴纳的职业年金缴费支出,保障职业年金及时缴纳。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为16.37万元,主要用于:单位缴纳的基本医疗保险支出,保障基本医疗保险及时缴纳。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为21.95万元,主要用于:单位缴纳的住房公积金支出,保障住房公积金及时缴纳。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数为14.7万元,主要用于:单位在职人员住房购置补助支出,保障住房购置补助及时支付。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省低收入家庭认定指导中心2025年一般公共预算基本支出349.88万元,其中:
人员经费289.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、 其他对个人和家庭的补助。
公用经费59.9万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省低收入家庭认定指导中心2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元,因公出国(境)经费0万元。
(一)公务接待费较2024年预算与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待。
(二)公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费2.5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障中心执行日常公务活动,到各市州进行“数字民政”、核对系统业务指导、调研等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省低收入家庭认定指导中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
四川省低收入家庭认定指导中心2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
四川省低收入家庭认定指导中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2025年,四川省低收入家庭认定指导中心安排政府采购预算1.3万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算1.3万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,四川省低收入家庭认定指导中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年四川省低收入家庭认定指导中心开展绩效目标管理的项目16个,涉及预算398.60万元。其中:人员类项目4个,涉及预算289.98万元;运转类项目12个,涉及预算108.62万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:反映财政当年拨付的资金。
2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映机关事业单位安排的用于培训的支出。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映其他用于民政管理事务的支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。
10.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:反映在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公经费”:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。