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四川省养老服务中心2025年单位预算

发布时间: 2025年03月20日   【字体:     】  

四川省养老服务中心

2025年单位预算


目录

第一部分 四川省养老服务中心概况

基本职能及主要工作

机构设置

第二部分 四川省养老服务中心2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省养老服务中心2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 四川省养老服务中心

概况


一、基本职能及主要工作

(一)四川省养老服务中心职能简介。

四川省养老服务中心主要职责为提供养老、康复服务,组织开展养老服务实训示范等工作。

(二)四川省养老服务中心2025年重点工作。

一是加强党组织建设,发挥党建引领作用;二是发挥保障作用,主动服务民政工作大局;三是做好项目管理,提升综合服务能力;四是加强自身建设,持续优化管理服务能力。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省民政厅的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省养老服务中心

2025年单位预算表


一、单位收支总表(公开表1)

单位收支总表

单位:310913-四川省养老服务中心

 

 

金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

461.78

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

206.21

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

1.00

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

610.79

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

24.68

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

31.51

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

二十八、抗疫特别国债安排的支出

 

本 年 收 入 合 计

667.99

本 年 支 出 合 计

667.99

七、上年结转

 

 

 

收 入 总 计

667.99

支 出 总 计

667.99

二、单位收入总表(公开表1-1)

单位收入总表

部门:310913-四川省养老服务中心

 

 

金额单位:万元

项 目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称(科目)

 

合 计

667.99

 

461.78

 

 

206.21

 

 

 

 

 

310913

四川省养老服务中心

667.99

 

461.78

 

 

206.21

 

 

 

 

 

单位支出总表(公开表1-2)

单位支出总表

部门:310913-四川省养老服务中心

 

 

金额单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

合 计

667.99

484.65

183.34

205

08

03

310913

培训支出

1.00

1.00

 

208

05

05

310913

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.01

42.01

 

208

05

06

310913

机关事业单位职业年金缴费支出

21.01

21.01

 

208

10

06

310913

养老服务

547.77

364.43

183.34

210

11

02

310913

事业单位医疗

24.68

24.68

 

221

02

01

310913

住房公积金

31.51

31.51

 

财政拨款收支预算总表(公开表2)

财政拨款收支预算总表

部门:310913-四川省养老服务中心

 

 

金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

461.78

一、本年支出

461.78

461.78

 

 

 一般公共预算拨款收入

461.78

 一般公共服务支出

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 外交支出

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 国防支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

 公共安全支出

 

 

 

 

 一般公共预算拨款收入

 

 教育支出

1.00

1.00

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 科学技术支出

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 社会保障和就业支出

411.86

411.86

 

 

 

 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 卫生健康支出

21.49

21.49

 

 

 

 节能环保支出

 

 

 

 

 

 城乡社区支出

 

 

 

 

 

 农林水支出

 

 

 

 

 

 交通运输支出

 

 

 

 

 

 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 金融支出

 

 

 

 

 

 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 住房保障支出

27.43

27.43

 

 

 

 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 其他支出

 

 

 

 

 

 债务还本支出

 

 

 

 

 

 债务付息支出

 

 

 

 

 

 债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:310913-四川省养老服务中心

 

 

金额单位:万元

项 目

总计

省级当年财政拨款安排

中央提前通知专项转移支付等

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

上年应返还额度结转

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

461.78

461.78

461.78

424.94

36.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

354.81

354.81

354.81

354.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

01

310913

 基本工资

90.33

90.33

90.33

90.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

13

310913

 住房公积金

27.43

27.43

27.43

27.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

02

310913

 津贴补贴

3.10

3.10

3.10

3.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

02

310913

  国家出台津贴补贴

2.06

2.06

2.06

2.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

02

310913

  其他津贴补贴

1.04

1.04

1.04

1.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

12

310913

 其他社会保障缴费

6.85

6.85

6.85

6.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

12

310913

  其他社会保险费

6.85

6.85

6.85

6.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

99

310913

 其他工资福利支出

0.75

0.75

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

99

310913

  其他工资福利支出

0.75

0.75

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

07

310913

 绩效工资

150.00

150.00

150.00

150.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

10

310913

 职工基本医疗保险缴费

21.49

21.49

21.49

21.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

08

310913

 机关事业单位基本养老保险缴费

36.57

36.57

36.57

36.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

09

310913

 职业年金缴费

18.29

18.29

18.29

18.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

 

商品和服务支出

93.73

93.73

93.73

70.13

23.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

310913

 其他商品和服务支出

25.64

25.64

25.64

14.63

11.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

310913

  其他商品和服务支出

25.64

25.64

25.64

14.63

11.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

11

310913

 差旅费

9.00

9.00

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

01

310913

 办公费

3.50

3.50

3.50

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

310913

 委托业务费

3.50

3.50

3.50

 

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

17

310913

 公务接待费

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

09

310913

 物业管理费

13.00

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

13

310913

 维修(护)费

9.09

9.09

9.09

 

9.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

02

310913

 印刷费

1.15

1.15

1.15

1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

16

310913

 培训费

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

310913

 公务用车运行维护费

2.50

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

310913

 劳务费

1.08

1.08

1.08

1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

310913

 福利费

6.92

6.92

6.92

6.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

06

310913

 电费

10.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

07

310913

 邮电费

1.70

1.70

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

310913

 工会经费

4.61

4.61

4.61

4.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

05

310913

 水费

0.54

0.54

0.54

0.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

 

资本性支出

13.24

13.24

13.24

 

13.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

02

310913

 办公设备购置

13.24

13.24

13.24

 

13.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出预算表(公开表3)

一般公共预算支出预算表

部门:310913-四川省养老服务中心

 

 

金额单位:万元

项 目

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

科目名称

 

 

 

合 计

461.78

461.78

 

 

 

 

教育支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 进修及培训

1.00

1.00

 

205

08

03

  培训支出

1.00

1.00

 

 

 

 

社会保障和就业支出

411.86

411.86

 

 

 

 

 行政事业单位养老支出

54.86

54.86

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.57

36.57

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

18.29

18.29

 

 

 

 

 社会福利

357.00

357.00

 

208

10

06

  养老服务

357.00

357.00

 

 

 

 

卫生健康支出

21.49

21.49

 

 

 

 

 行政事业单位医疗

21.49

21.49

 

210

11

02

  事业单位医疗

21.49

21.49

 

 

 

 

住房保障支出

27.43

27.43

 

 

 

 

 住房改革支出

27.43

27.43

 

221

02

01

  住房公积金

27.43

27.43

 

一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

一般公共预算基本支出预算表

部门:310913-四川省养老服务中心

 

 

金额单位:万元

项 目

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

合 计

424.94

354.81

70.13

 

 

301

工资福利支出

354.81

354.81

 

301

01

30101

基本工资

90.33

90.33

 

301

02

30102

津贴补贴

3.10

3.10

 

301

02

3010201

 国家出台津贴补贴

2.06

2.06

 

301

02

3010203

 其他津贴补贴

1.04

1.04

 

301

07

30107

绩效工资

150.00

150.00

 

301

08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.57

36.57

 

301

09

30109

职业年金缴费

18.29

18.29

 

301

10

30110

职工基本医疗保险缴费

21.49

21.49

 

301

12

30112

其他社会保障缴费

6.85

6.85

 

301

12

3011209

 其他社会保险费

6.85

6.85

 

301

13

30113

住房公积金

27.43

27.43

 

301

99

30199

其他工资福利支出

0.75

0.75

 

301

99

3019999

 其他工资福利支出

0.75

0.75

 

 

 

302

商品和服务支出

70.13

 

70.13

302

01

30201

办公费

3.50

 

3.50

302

02

30202

印刷费

1.15

 

1.15

302

05

30205

水费

0.54

 

0.54

302

06

30206

电费

10.00

 

10.00

302

07

30207

邮电费

1.70

 

1.70

302

09

30209

物业管理费

13.00

 

13.00

302

11

30211

差旅费

9.00

 

9.00

302

16

30216

培训费

1.00

 

1.00

302

17

30217

公务接待费

0.50

 

0.50

302

26

30226

劳务费

1.08

 

1.08

302

28

30228

工会经费

4.61

 

4.61

302

29

30229

福利费

6.92

 

6.92

302

31

30231

公务用车运行维护费

2.50

 

2.50

302

99

30299

其他商品和服务支出

14.63

 

14.63

302

99

3029909

 其他商品和服务支出

14.63

 

14.63

一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

一般公共预算项目支出预算表

部门:310913-四川省养老服务中心

 

 

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额

 

 

 

 

合 计

36.84

 

 

 

 

养老服务

36.84

208

10

06

310913

 单位运转项目(其他)310913

23.60

208

10

06

310913

 设备购置经费(310913)

13.24

一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:310913-四川省养老服务中心

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合 计

3.00

 

2.50

 

2.50

0.50

310913

四川省养老服务中心

3.00

 

2.50

 

2.50

0.50

政府性基金支出预算表(公开表4)

政府性基金支出预算表

部门:310913-四川省养老服务中心

 

 

金额单位:万元

项 目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2025年四川省养老服务中心单位预算未安排政府性基金支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:310913-四川省养老服务中心

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2025年四川省养老服务中心单位预算未安排政府性基金预算“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

国有资本经营预算支出预算表

部门:310913-四川省养老服务中心

 

 

金额单位:万元

项 目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注:2025年四川省养老服务中心单位预算未安排国有资本经营预算支出)

单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

单位预算项目支出绩效目标表

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

310-四川省民政厅部门

 

183.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310913-四川省养老服务中心

51000023Y000007918864-单位运转项目(其他)310913

153.60

为保障单位正常运转、更好地履行单位职能职责,用于实施项目咨询审核服务、园区内各项设施设备维修维护、专用网络服务及根据职能职责组织开展养老人才培训工作。

产出指标

数量指标

养老人才培训天数

3

5

正向指标

养老人才线下培训人次

500

人次

10

正向指标

专用网络宽带服务期限

12

5

正向指标

园区设施设备维护数量

5

5

正向指标

参与全省养老示范评定专家数

40

5

正向指标

设施设备维护维修保障建筑物面积

35000

平方米

5

正向指标

养老人才培训场次

7

场次

10

正向指标

质量指标

养老人才培训合格率

95

%

5

正向指标

空调、水箱、热水器、防雷设备及消防设备等维护验收合格率

95

%

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

为全省提供养老护理类、养老管理类人才

400

人次

5

正向指标

可持续影响指标

项目法律咨询审核服务年限

1

5

正向指标

保障园区内配电设施正常运行时间

1

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

设施设备使用人员满意度

90

%

5

正向指标

满意度指标

培训人员满意度

90

%

5

正向指标

成本指标

经济成本指标

养老人才线下人均培训费

1500

元/人

5

反向指标

51000024Y000010469043-设备购置经费(310913)

13.24

为保障单位正常运转及新办公区的日常办公需求,用于单位设备购置,包括:购买便携式计算机2台、触控一体机1台、多功能一体机2台、A4打印机3台、碎纸机2台、投影仪1套、会议桌1个、会议椅30个及会议室音响1套。

产出指标

数量指标

多功能一体机采购数量

2

台(套)

5

正向指标

触控一体机采购数量

1

台(套)

5

正向指标

会议室音响采购数量

1

5

正向指标

A4打印机采购数量

3

台(套)

5

正向指标

投影仪采购数量

1

台(套)

5

正向指标

碎纸机采购数量

2

台(套)

5

正向指标

会议桌采购数量

1

个(套)

5

正向指标

会议椅采购数量

30

个(套)

5

正向指标

设备政府采购率

65

%

5

正向指标

便携式电脑采购数量

2

台(套)

5

正向指标

质量指标

设备故障率

5

%

5

反向指标

设备质量验收合格率

95

%

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

使用触控一体机对外辐射宣传人数

1000

5

正向指标

使用触控一体机对外宣传养老信息、政策数量

12

5

正向指标

可持续影响指标

各项设备使用年限

3

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

95

%

10

正向指标

51000025Y000012996372-政务信息化项目运行维护费(310913)

16.50

完成智慧养老综合管理服务系统维护、等保测评、密码测评等服务,提高系统运行安全性及效率。

产出指标

数量指标

三级等保测评服务次数

1

5

正向指标

本地备份数据量

1

TB

10

正向指标

网络安全事故出现次数

3

5

反向指标

系统、设备故障次数

3

5

反向指标

完成等级评定三级保护报告数量

1

5

正向指标

质量指标

保障系统及官网正常在线率

90

%

5

正向指标

修复漏洞数

5

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

面向社会公众发表科普文章、新闻及行业政策

10

10

正向指标

系统点击访问数量

100000

5

正向指标

系统线上培训板块学习人次

20000

人次

5

正向指标

系统助老通小程序服务人次

2000

人次

10

正向指标

可持续影响指标

保证系统正常运行期限

1

5

正向指标

满意度指标

满意度指标

系统使用人员满意度

90

%

10

正向指标


第三部分 四川省养老服务中心

2025年单位预算情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省养老服务中心(以下简称“养老中心”)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和事业收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。养老中心2025年收支预算总数667.99万元,比2024年收支预算总数减少535.48万元,主要原因是单位项目支出预算减少。

(一)收入预算情况

养老中心2025年收入预算667.99万元,其中:一般公共预算拨款收入461.78万元,占69.13%;事业收入206.21万元,占30.87%。

(二)支出预算情况

养老中心2025年支出预算667.99万元,其中:基本支出484.65万元,占72.55%;项目支出183.34万元,占27.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

养老中心2025年财政拨款收支预算总数461.78万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少126.69万元,主要原因是单位财政拨款项目支出预算减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入461.78万元;支出包括:教育支出1万元、社会保障和就业支出411.86万元、卫生健康支出21.49万元、住房保障支出27.43万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

养老中心2025年一般公共预算当年拨款461.78万元,比2024年预算数减少73.2万元,主要原因是2025年未安排项目支出资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1万元,占0.22%;社会保障和就业支出411.86万元,占89.19%;卫生健康支出21.49万元,占4.65%;住房保障支出27.43万元,占5.94%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)2025年预算数为1万元,主要用于:单位干部的培训及继续教育,促进民政人才队伍建设。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)养老服务支出(项)2025年预算数为357万元,主要用于:单位运转支出,保障单位工作顺利开展。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为36.57万元,主要用于:单位按工资比例提取并缴纳的基本养老保险费支出,保障单位职工基本养老福利。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为18.29万元,主要用于:单位按工资比例提取并缴纳的职业年金缴费支出,保障单位职工职业年金福利。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为21.49万元,主要用于:单位按工资比例提取并缴纳的基本医疗保险支出,保障单位职工基本医疗待遇。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为27.43万元,主要用于:单位按工资比例提取并交纳的住房公积金支出,保障单位职工住房公积金福利。

四、一般公共预算基本支出情况说明

养老中心2025年一般公共预算基本支出424.94万元,其中:

人员经费354.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费70.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

养老中心2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

(二)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费2.5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障单位工作人员公务出行。

六、政府性基金预算支出情况说明

养老中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算情况说明

养老中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

养老中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2025年,养老中心安排政府采购预算10.22万元,其中,政府采购货物预算7.84万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算2.38万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,养老中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备6台(套)。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2025年养老中心开展绩效目标管理的项16个,涉及预算667.99万元。其中:人员类项目3个,涉及预算404.52万元;运转类项目13个,涉及预算263.47万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。

第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

13.“三公经费”:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。